往来核销

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往来核销
 

【内容描述】
应收款及应付款是出纳管理的重要工作,对往来单位收款、付款后,还需要对所做的收 款、付款进行核销,核销的目的是清除已经结算的单据,最终保留所有未核销的单据(就是 应收款及应付款明细)。往来核销可以很方便地实现进销对结。在这里就以往来核销为例介 绍一下具体的核销方法。

1、 往来核销相关业务

在往来核销业务中,可能进行收款、付款、收入、费用等 4 项业务,这 4 项业务是影响 应收应付款的。

2、 往来核销的原则

(1) 往来核销只是针对未结明细而言的,核销过程不会影响到应收或应付款。
(2) 开龙在往来核销过程中,可以实现任意单据,多对多且有余额方式的核销。

3、 往来核销的内容

进货订单(不使用入库单)、销售出库单、收款单、付款单、费用单、其它收入单等,
单据的数量是不限的,每次结算的金额也是不限的。可以整单核销,也可以部分核销。


4、 往来核销的方法


往来核销的方法
 

(1) 输入客户或客商的名称代码,查找出要收款结帐的单位,例如上图中‘北方科技’。
 

(2) 然后点击〖核销〗按钮弹出单据结算界面,再按〖结算单〗按钮。
 

(3) 双击选择需要核销的单据,选择单据后,将会显示在窗体的右上角金额汇总位置上,当 总额(入) = 总额(出) 时,就可以核销了。如果本次结算的金额与原单金额不一致,那 么直接修改出库单、收款单的结算金额即可。


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